Dátum doručenia |
Číslo faktúry |
VS |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Mena |
Suma bez DPH |
Suma s DPH |
Objednávka |
Predmet |
14.01.2013 | 2013020038 | 13100476 | Noema s.r.o. | Budova Jednoty SD, 08203 Lemešany | 36469505 | EUR | 73.35 | 88.02 | | potraviny |
14.01.2013 | 2013020039 | 1300567 | DIAMON, s.r.o. | Scherfelova 3017/53, 05801 Gánovce | 36478628 | EUR | 142.66 | 171.19 | | potraviny |
14.01.2013 | 2013020040 | 1300542 | DIAMON, s.r.o. | Scherfelova 3017/53, 05801 Gánovce | 36478628 | EUR | 185.01 | 222.01 | | potraviny |
14.01.2013 | 2013020041 | 320032 | GLOBUS s.r.o. | Lieskovská cesta 472, 96001 Zvolen | 31571697 | EUR | 123.94 | 148.73 | | potraviny |
14.01.2013 | 2013020042 | 1040977357 | PIVOVARY TOPVAR, a.s. | Pivovarská 9, 08221 Veľký Šariš | 31648479 | EUR | 1.76 | 15.58 | | nápoje |
14.01.2013 | 2013020043 | 20130001 | Ľubica Podolcová- ĽUBICA | Legionárska 1/C, 83104 Bratislava | 22649778 | EUR | 25.12 | 30.14 | | materiál OOPP |
14.01.2013 | 2013020044 | 6860650966 | Messer Tatragas s.r.o. | Chalupkova 9, 81944 Bratislava | 00685852 | EUR | 38.86 | 38.86 | | zdravotnícky materiál |
14.01.2013 | 2013020045 | 319760 | GLOBUS s.r.o. | Lieskovská cesta 472, 96001 Zvolen | 31571697 | EUR | 250.80 | 300.96 | | čistiace prostriedky |
14.01.2013 | 2013020046 | 2326000403 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | EUR | 102.67 | 123.20 | | čistiace prostriedky,materiál na údržbu,ostat.mate |
14.01.2013 | 2013020047 | 13100012 | SMART COMPUTER s.r.o. | J.C.Hronského 11, 96001 Zvolen | 31629881 | EUR | 342.61 | 411.13 | | drobný majetok,materiál na údržbu |
14.01.2013 | 2013020048 | 12496 | GARMOND | Fraňa Mojtu 10, 94901 Nitra | 17616093 | EUR | 27.00 | 32.40 | | ostatný materiál |
11.01.2013 | 2012023014 | 10120094 | ZUKON, s.r.o. | Turgenevova 14, 04001 Košice | 31665471 | EUR | 365.13 | 438.16 | | služby IT |
11.01.2013 | 2012023015 | 120404 | GASTROCHEM, s.r.o. | Gerlachovská 4527/7, 97411 Banská Bystrica | 46433759 | EUR | 63.00 | 75.60 | | materiál na údržbu |
11.01.2013 | 2012023016 | 20120343 | Roman Dobos - MediaTEC | SNP 412/36, 93601 Šahy | 40313972 | EUR | 124.08 | 148.90 | | kancel.materiál,materiál na opravu |
11.01.2013 | 2012023017 | 72012 | Mgr. Alexandra Blahová ALEXANDRA | Obrancov mieru 12, 95301 Zlaté Moravce | 34392050 | EUR | 1500.00 | 1800.00 | | materiál OOPP |
11.01.2013 | 2012023018 | 82012 | Mgr. Alexandra Blahová ALEXANDRA | Obrancov mieru 12, 95301 Zlaté Moravce | 34392050 | EUR | 1685.00 | 2022.00 | | materiál OOPP |
11.01.2013 | 2012023028 | 12012 | Kováčová Agáta | Ul. K. Marxa, 93401 Levice | 34280731 | EUR | 39.84 | 39.84 | | obchodný tovar |
10.01.2013 | 2012023012 | 1263466 | Kúpele Dudince, a.s. | Kúpeľná 106, 96271 Dudince | 31642713 | EUR | 267.96 | 267.96 | | min.voda |
10.01.2013 | 2012023013 | 7419133167 | SPP a.s. Bratislava | Lieskovská cesta 1418/5, 96024 Zvolen | 35815256 | EUR | 3752.86 | 3778.03 | | dodávka plynu |
10.01.2013 | 2013020026 | 22013 | Hudec Vladimir | | 18017754 | EUR | 61.50 | 73.80 | | opravy a údržba |