Dátum doručenia   Číslo faktúry   VS  Dodávateľ Adresa IČO Mena Suma bez DPH Suma s DPH Objednávka Predmet
00.00.0000 2025021321 20250501 COMFORTA HYGIENE, s.r.o. Kollárova 88, 03601 Martin, SK  45357552 EUR 964.60 1186.46  COMFORTA H - hygienický materiál 
00.00.0000 2025021324 20250525 COMFORTA HYGIENE, s.r.o. Kollárova 88, 03601 Martin, SK  45357552 EUR 1618.99 1991.36  COMFORTA H - hygienický materiál 
00.00.0000 2025021325 1025070575 INTA, s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín, SK  34129863 EUR 610.00 750.30  INTA - odber kuch.odpadu 
00.00.0000 2025021326 10254541 JF, spol. s r.o. Záhradná 4, 96212 Detva, SK  36620009 EUR 150.00 184.50  JF - prac.zdrav.služba 
00.00.0000 2025021327 1202507188 Z + M servis a. s. Martinčekova 17, 82101 Bratislava, SK  44195591 EUR 163.19 200.72  Z+M servis - nájom zar.+tlač 
00.00.0000 2025021328 8373659694 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK  35763469 EUR 189.96 230.48  Telekom - mobil.popl. 
00.00.0000 2025021329 8373693300 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK  35763469 EUR 31.51 38.76  Telekom - domény 
00.00.0000 2025021330 8373629983 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK  35763469 EUR 593.24 729.69  Telekom - pevná linka 
00.00.0000 2025021331 250154 HP kontrol s.r.o. Strakonická cesta 2216/8, 96001 Zvolen, SK  36622419 EUR 130.00 159.90  HP kontrol - služby PO a BTS 
00.00.0000 2025021332 251782 Karimtech, s. r. o. Nimnica 251, 02071 Nimnica, SK  46537678 EUR 11.46 14.10  KARIMTECH - materiál na opravu 
00.00.0000 2025021333 2500107702 X EPAP,spol. s r.o. Jesenského 1486, 96001 Zvolen, SK  31628605 EUR 79.09 97.28  XEPAP - kancelársky materiál 
00.00.0000 2025021334 250366 ESSPERIA s.r.o. Mierové námestie 449/5, 99128 Vinica, SK  35977230 EUR 379.95 467.34  ESSPERIA - materiál na opravu 
00.00.0000 2025021335 105417 Petra Toth, s.r.o. Muškátova 2, 90021 Svätý Jur, SK  50587595 EUR 192.36 236.60  PTOTH - obchodný tovar - recepcia 
00.00.0000 2025021336 8410090821 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82109 Bratislava, SK  35815256 EUR 5396.01 5491.69  SPP - spotreba plynu 07/2025 - Diamant 
00.00.0000 2025021337 2345015302 Metro Cash & Carry SR s.r.o. Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK  45952671 EUR 121.40 149.32  METRO - vnútorné zariadenie 
00.00.0000 2025021338 2345015300 Metro Cash & Carry SR s.r.o. Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK  45952671 EUR 66.91 66.91  METRO - hygienický materiál 
00.00.0000 2025021339 2025913979 CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen, SK  36008338 EUR 2718.02 3030.71  CHRIEN - potraviny 
00.00.0000 2025021340 2345015301 Metro Cash & Carry SR s.r.o. Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK  45952671 EUR 20.96 25.78  METRO - obchodný tovar - recepcia 
00.00.0000 2025021341 2345015299 Metro Cash & Carry SR s.r.o. Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK  45952671 EUR 1534.86 1534.86  METRO - potraviny 
00.00.0000 2025021342 2345015303 Metro Cash & Carry SR s.r.o. Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK  45952671 EUR 741.36 856.67  METRO - obchodný tovar - kaviareň