Dátum doručenia |
Číslo faktúry |
VS |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Mena |
Suma bez DPH |
Suma s DPH |
Objednávka |
Predmet |
10.05.2024 | 2024020726 | 2240500045 | BONTONFILM a.s. | Na vrátkach 1F, 84101 Bratislava, SK | 36006858 | EUR | 79.63 | 95.56 | | BONTONFILM - film 3.5.2024 |
10.05.2024 | 2024020727 | 10242314 | JF, spol. s r.o. | Záhradná 4, 96212 Detva, SK | 36620009 | EUR | 150.00 | 180.00 | | JF - prac.zdrav.služba |
10.05.2024 | 2024020728 | 2241097912 | Stredoslov.vodárenská | Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica, SK | 36644030 | EUR | 1319.85 | 1583.82 | | StVPS - zrážky |
10.05.2024 | 2024020729 | 2241098742 | Stredoslov.vodárenská | Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica, SK | 36644030 | EUR | 2591.10 | 3109.32 | | StVPS - vodné a stočné DIAM |
10.05.2024 | 2024020730 | 8348804667 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 31.51 | 37.81 | | TELEKOM - domény |
10.05.2024 | 2024020731 | 8348740301 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 175.96 | 207.47 | | TELEKOM - popl.mobil. |
10.05.2024 | 2024020732 | 8348804622 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 1002.31 | 1202.77 | | TELEKOM - internet |
10.05.2024 | 2024020733 | 8348687573 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 708.29 | 849.95 | | TELEKOM - pevná linka |
10.05.2024 | 2024020734 | 20240345 | COMFORTA HYGIENE, s.r.o. | Kollárova 88, 03601 Martin, SK | 45357552 | EUR | 1771.95 | 2126.34 | | COMFORTA H - bazénová chémia |
10.05.2024 | 2024020736 | 202460401 | STYK SERVIS, s.r.o. | Ružová 9, 97411 Banská Bystrica, SK | 36040436 | EUR | 519.80 | 623.76 | | STYK SERVIS - oprava plyn.sporáka |
10.05.2024 | 2024020737 | 2024043 | Mária Timčová - TOPAS | Nám. Sv. Martina, 08271 Lipany, SK | 30288835 | EUR | 86.90 | 104.28 | | TOPAS - obchodný tovar - predajňa |
10.05.2024 | 2024020738 | 12400008 | MIRADEL s.r.o. | SNP 319/89D, 93701 Želiezovce, SK | 51920654 | EUR | 24.50 | 29.40 | | MIRADEL - obchodný tovar - predajňa |
10.05.2024 | 2024020739 | 2124040033 | Intrading, s.r.o. | Okružná 3, 07101 Michalovce, SK | 44989776 | EUR | 38.68 | 46.42 | | INTRADING - obchodný tovar - predajňa |
10.05.2024 | 2024020740 | 2345007127 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 2273.51 | 2273.51 | | METRO - potraviny |
10.05.2024 | 2024020741 | 24017 | Pankulič Richard | Ul.Slobody 15, 93405 Levice, SK | 37100815 | EUR | 261.20 | 261.20 | | Pankulič - oprava autom.brány |
10.05.2024 | 2024020742 | 24001124 | Mountfield SK s.r.o | Červenej armády 1, 03601 Martin, SK | 36377147 | EUR | 143.62 | 172.35 | | Mountfield - oprava kosačky |
10.05.2024 | 2024040019 | 2400272 | LAURYN s.r.o. | Přeloučská 255, 53006 Pardubice 6, CZ | 60113685 | EUR | 2902.00 | 2902.00 | | LAURYN - splátka |
09.05.2024 | 2024020709 | 52460061 | Kúpele Dudince, a.s. | Kúpeľná 106, 96271 Dudince, SK | 31642713 | EUR | 12909.30 | 15491.16 | | KUPELE - spotreba tepla 04/2024 |
09.05.2024 | 2024020710 | 524630062 | Kúpele Dudince, a.s. | Kúpeľná 106, 96271 Dudince, SK | 31642713 | EUR | 831.23 | 831.23 | | KUPELE - spotreba minerálnej vody |
09.05.2024 | 2024020711 | 4592078922 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava 23, SK | 31322832 | EUR | 219.58 | 263.50 | | SLOVNAFT - PHM |